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财务与金融
审计系列-大数据时代企业内部审计实务
正版
审计系列-大数据时代企业内部审计实务
已完结 | 共4讲
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课程介绍
课程目录(共4讲)
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企业设立内部审计部门,进行企业的风险管理,是监管部门和投资者对企业提出的要求,也是对企业进行评价的重要方面。有效的内部控制体系已成为企业稳健经营与永续发展的关键。内部审计可以帮助管理层分析评价企业的内部控制流程,并就内部控制系统的优化提供管理建议。林一斌老师--财务管理实战专家,管理学博士、会计研究生校外导师,畅销书《初创公司财务管理》作者。美国注册管理会计师协会CMA认证讲师,注册会计师、税务师。为16家大型国有企业、21家上市公司、11家拟上市公司提供股份制改制与上市服务工作。
1
01
第1讲:企业管理、风险、内控和审计的关系
12分3秒
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02
第2讲:内部控制核心措施与审计关键点
17分54秒
免费
03
第3讲:新模式、新技术对审计的挑战
15分24秒
免费
04
第4讲:大数据时代的内部审计实务
21分23秒
免费
林一斌
财务管理实战专家
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